
近日,SK海力士發布了截至2024年6月30日的2024財年第二季財報,報告顯示,該公司在該季度取得了顯著的經營成果,結合併收入達到16.4233萬億韓元(約合862.39億元人民幣),年增125%,季增32%,大幅超越2022年第二季的紀錄,再創歷史新高。這一亮眼表現主要得益於面向AI的記憶體市場需求的強勁成長以及DRAM和NAND快閃記憶體產品價格的持續上升。
財報顯示,SK海力士第二季的營業利潤為5.4685兆韓元(約287.15億元),自2018年以來再次回到5兆韓元水平,年成長和季增均顯著。同期,公司的淨利潤為4.12兆韓元(約216.34億元),同樣實現了同比扭虧為盈和環比大幅增長。營業利益率和淨利率分別達到33%和25%,顯示公司獲利能力的顯著提升。
SK海力士指出,本季HBM(高頻寬記憶體)和eSSD(企業級固態硬碟)等面向AI的記憶體市場需求表現強勢,是推動公司業績成長的關鍵因素。特別是HBM的銷售額較上季成長超過80%,年成長更是高達250%以上,成為公司業績改善的重要驅動力。此外,NAND快閃記憶體產品也實現了連續兩季的獲利,銷售以eSSD和行動裝置為主成長,eSSD的銷售額較上季成長約50%。
為了因應AI記憶體需求的擴大,SK海力士正積極擴大產能並推動中長期投資項目。公司表示,韓國清州的M15X廠正在加速建設,預計明年下半年開始量產;龍仁半導體集群的第一座工廠也將在明年3月開工,計劃在2027年5月竣工。儘管今年的CAPEX(資本支出)可能會比年初計劃增加,但SK海力士將周密分析客戶需求和盈利能力,制定投資計劃,並在經營現金流範圍內有效執行,以確保財務實力。
SK海力士財務擔當副社長(CFO)金祐賢表示:「根據以盈利為主的投資基調,我們在過去兩個季度間進行了必要的投資,並成功減少了4.3萬億韓元規模的債務。未來,我們將以穩定的財務結構為基礎,致力於最先進工程技術和高性能產品的研發,進一步鞏固面向AI的記憶體市場領先企業的地位。
展望未來,SK海力士預計下半年面向AI伺服器的記憶體需求將持續成長,同時支援端側AI的PC端和行動端新產品也將上市,推動高效能記憶體銷售量的進一步成長。公司將持續擴大高附加價值產品的銷售比重,並推出新產品以保持競爭優勢。隨著全球半導體記憶體市場的穩定成長和AI技術的不斷普及,SK海力士有望在未來取得更加輝煌的業績。
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